Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С след.ситуацию:
Покупатель оплатил за нас НДС в бюджет, в счет погашения задолженности перед нами по договору поставки.
Я понимаю, что
оплата должна отразиться проводкой: Д68.02 К 76.09
Списание задолженности проводкой: Д76.09 К 62.01
А какими документами и как правильно отразить это в учетной базе не пойму.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)
Помогите пожалуйста, кто знает!!!🤦♀️